| 收支预算总表 | ||||||
| 编制单位:武威市住房公积金管理中心 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 其中: | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 公共财政预算 | ||||||
| 一、财政拨款(补助) | 5778435 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 2217642 | ||
| 其中:经费拨款(补助) | 二、外交支出 | 二、商品和服务支出 | 2942560 | |||
| 非税收入安排的拨款 | 5778435 | 三、国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 618233 | ||
| 四、公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||||
| 五、教育支出 | 五、转移性支出 | |||||
| 二、政府性基金收入安排的拨款 | 六、科学技术支出 | 六、债务利息支出 | ||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 七、债务还本支出 | |||||
| 三、专户管理的非税收入安排的拨款 | 八、社会保障和就业支出 | 八、基本建设支出 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 九、其他资本性支出 | |||||
| 四、事业单位经营收入 | 十、节能环保支出 | 十、其他支出 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输 | ||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 5778435 | 十九、住房保障支出 | 5778435 | 5778435 | ||
| 五、上级补助收入 | 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 六、附属单位上缴收入 | 二十一、预备费 | |||||
| 七、上年结转 | 二十二、其他支出 | |||||
| 八、其他自有资金 | 二十三、转移性支出 | |||||
| 二十四、债务还本付息支出 | ||||||
| 收入总计 | 5778435 | 功能科目合计 | 5778435 | 5778435 | 支出总计 | 5778435 |
| 收入预算总表 | ||||||||||||
编制单位:武威市住房公积金管理中心心 | ||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金收入安排的拨款 | 专户管理资金安排的拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 | 其它自有资金 | ||
| 小计 | 经费拨款(补助) | 非税收入安排的拨款 | ||||||||||
| 500001 | 武威市住房公积金 管理中心 | 5,778,435 | 5,778,435 | 5,778,435 | ||||||||
| “三公”经费预算表 | ||||||
| 编制单位:武威市住房公积金管理中心 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 功能科目 | 年初预算数据 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||
| 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | |
| 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | |